Добрый день. Были схожие темы в форуме. Хотелось бы уточнить ключевое. ООО на УСН. Доход минус расход .Продажа жд билетов по договору оказания услуг. То есть, как подсказали специалисты тут и на других форумах, желательно в налоговой базе учесть всю стоимость билета, оплаченную клиентом. Чтобы не было нареканий в налоговых органах. Вопрос такой. А можно тогда суммы, перечисленные контрагенту как аванс за билеты , учесть в расходах налоговой базы? В договоре есть такая фраза: "Денежные средства, получаемые Организатором (наш контрагент) от Партнера (это мы) в оплату стоимости Проездных документов и Дополнительных сборов Перевозчика, являются собственностью Перевозчика (это как раз РЖД, которым организатор потом перечисляет так же деньги как мы Организатору). Дает ли эта фраза возможность учесть аванс по билетам перечисленный в налоговой базе как расход ? Очень прошу помощи и мнений.